长河公司为增值税一般纳税人。2010年2月3日向甲公司销售商品1批,开出的增值税专用发票注明:价款200000元,增值税税额34000元。该批商品的实际成本为70000元。(1)长河公司在2月3日销售商品给甲公司时得知,甲公司资金周转暂时有困难,但考虑到减少库存压力的原因,长河公司仍将商品发给了甲公司,发票账单已交付甲公司。(2)2010年4月5日,甲公司的资金周转情况好转,并承诺近期付款。(3)2010年4月15日,长河公司收到甲公司支付的款项。要求:根据上述资料编制相关会计分录。

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长河公司为增值税一般纳税人。2010年2月3日向甲公司销售商品1批,开出的增值税专用发票注明:价款200000元,增值税税额34000元。该批商品的实际成本为70000元。(1)长河公司在2月3日销售商品给甲公司时得知,甲公司资金周转暂时有困难,但考虑到减少库存压力的原因,长河公司仍将商品发给了甲公司,发票账单已交付甲公司。(2)2010年4月5日,甲公司的资金周转情况好转,并承诺近期付款。(3)2010年4月15日,长河公司收到甲公司支付的款项。要求:根据上述资料编制相关会计分录。

解: (1) 借:发出商品70000 贷:库存商品70000 借:应收账款——甲公司34000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)34000 (2) 借:应收账款——甲公司200000 贷:主营业务收入200000 借:主营业务成本70000 贷:发出商品70000 (3) 借:银行存款234000 贷:应收账款——甲公司234000

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