对于同一客户、同一经济事项, 前期支付形成预付账款, 收到所购物资.发票账单后分别计入成本和应付账款, 月末应采用手工方式将预付账款与( )对冲, 避免报表资产和负债虚增。
A.应付账款 B.应收账款 C.其他应收款 D.其他应付款
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