2×21 年,甲公司当期应交所得税 800 万元,递延所得税负债本期净增加 120 万元(其中 20 万元对应其他综合收益),递延所得税资产未发生变化,不考虑其他因素,2×21 年利润表应列示的所得税费用金额为( ) 万元。

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2×21 年,甲公司当期应交所得税 800 万元,递延所得税负债本期净增加 120 万元(其中 20 万元对应其他综合收益),递延所得税资产未发生变化,不考虑其他因素,2×21 年利润表应列示的所得税费用金额为( ) 万元。

A.800
B.700
C.900
D.920
正确答案C
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