J03表附报中“应纳增值税”=“22500602销项税额”+“22500603进项税额转出”-“22500601进项税额”+“225013简易计税”+“225014转让金融商品应交增值税”贷方发生额-“225014转让金融商品应交增值税”借方发生额+“225015增值税检查调整”贷方发生额-“225015增值税检查调整”借方发生额,填报数据必须满足此表间校验关系。( )

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