下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
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