简述筹资业务内部会计控制制度设计中的授权批准制度。

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简述筹资业务内部会计控制制度设计中的授权批准制度。

(1)企业应授权批准一名总经理负责筹资业务,对其所负的责任及授权范围予以明确。  (2)负责筹资业务总经理应在经营活动中不断地分析企业经营活动所需的资金数量,并在认为恰当的时候编制筹资计划。  (3)筹资计划批准后,企业应聘请法律顾问和财务顾问共同审核该项筹资活动对未来净收益增加的可能性及筹资方式的合理性。  (4)企业应授权财务经理策划具体的筹资业务细节。  (5)对筹资计划和实施细则进行审核后,应以书面形式记录审核结果,并特别注明筹资的执行程序及各项手续,以便今后修改。

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