某洗衣机厂(一般纳税人)2013年2月发生以下经营业务: (1)批发销售洗衣机一批,取得不含税销售额400万元。 (2)向个体户销售洗衣机一批,价税合并收取销售额80万元。 (3)将零售价2万元的洗衣机作为礼品赠送给客户。 (4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为240万元、40.80万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费1.3万元,并取得承运单位开 具的普通发票。 (5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、20.40万元。 要求:计算

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某洗衣机厂(一般纳税人)2013年2月发生以下经营业务: (1)批发销售洗衣机一批,取得不含税销售额400万元。 (2)向个体户销售洗衣机一批,价税合并收取销售额80万元。 (3)将零售价2万元的洗衣机作为礼品赠送给客户。 (4)购进原材料一批,增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为240万元、40.80万元,专用发票本月已通过税务机关的认定。另外支付运费1.3万元,并取得承运单位开 具的普通发票。 (5)购进生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为120万元、20.40万元。 要求:计算该洗衣机厂2013年2月应纳的增值税。 

销项税额=400×17%+[80/(1+17%)]×17%+2/1.17×17%=79.91(万元)(3分) 进项税额=40.80+1.3×7%+20.4=61.291(万元)(2分) 应纳税额=400×17%+80/1.17×17%+2/1.17×17%-40.8-20.4=18.71 (万元)(1分)

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