审计人员在资金安全检查中发现某供电公司发生以下几笔业务:(1)出纳保险柜有大量的现金,主要为电力设施毁坏的零星赔款,有的时间较长,一直未存入银行;(2)在电费账户中直接列支报装零星材料费;(3)直接将收取的废旧物资回收款用于支付废旧物资搬运费;(4)收取的用户电费直接存于收费员的个人存折,于每月月底上缴公司电费账户请指出上述业务操作分别存在哪些方面的问题和风险?

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审计人员在资金安全检查中发现某供电公司发生以下几笔业务:(1)出纳保险柜有大量的现金,主要为电力设施毁坏的零星赔款,有的时间较长,一直未存入银行;(2)在电费账户中直接列支报装零星材料费;(3)直接将收取的废旧物资回收款用于支付废旧物资搬运费;(4)收取的用户电费直接存于收费员的个人存折,于每月月底上缴公司电费账户请指出上述业务操作分别存在哪些方面的问题和风险?

(1)现金未及时上缴公司银行账户;(2)电费专户未实行专款专用;(3)存在坐支现金的现象;(4)存在公款私存的情况

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