2.某公司2009年5月份发生了下列各项业务:

    (1)本月经批准结转待处理材料变质损失2000元及相应的增值税进项税额,增值税税率为17%,定额内损耗300元;

    (2)为筹集生产经营所需资金,发行债券,支付有关发行费用3000元:

    (3)支付业务招待费5000元,其中销售部门4000元,管理部门1000元;

    (4)支付审计咨询费用22000元;

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2.某公司2009年5月份发生了下列各项业务:

    (1)本月经批准结转待处理材料变质损失2000元及相应的增值税进项税额,增值税税率为17%,定额内损耗300元;

    (2)为筹集生产经营所需资金,发行债券,支付有关发行费用3000元:

    (3)支付业务招待费5000元,其中销售部门4000元,管理部门1000元;

    (4)支付审计咨询费用22000元;

    (5)支付广告费80000元和专设销售部门差旅费2400元、办公费1200兀;

    (6)经批准结转固定资产盘亏损失6200元;

    (7)应交房产税2000元,印花税1200元,销售应税消费品的消费税24000元:

    (8)短期借款利息支出4500元:

    (9)计提存货跌价准备4000元,固定资产减值准备20000元。

试根据上述业务确定管理费用、财务费用、销售费用、营业外支出、主营业务税金及附加等各项支出发生额。

管理费用:2000+2000×17%+300+5000+22000+2000+1200+4000=36840(元)

财务费用:3000+4500=7500(元)   

销售费用:80000+2400+1200=83600(元)    

营业外支出:6200+20000=26200(元)    

主营业务税金及附加:24000元    

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