A公司为增值税一-般纳税人,增值税率为17%,所得税率为25%,原材料按实际成本核算。该公司2016年发生的业务事项如下:
(1)购入原材料一批,用银行存款支付货款1000000元,增值税进项税额1700000元,款项已付,材料已验收入库。
(2)公司将持有的某公司股票销售,售价100000元,该投资为交易性金融资产,实现收益10000元,均存入银行。
(3)公司销售产品-批,价款500000元,成本4000000元,增值税销项税额为85000元,货款未收。
(4)银行收到

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A公司为增值税一-般纳税人,增值税率为17%,所得税率为25%,原材料按实际成本核算。该公司2016年发生的业务事项如下:
(1)购入原材料一批,用银行存款支付货款1000000元,增值税进项税额1700000元,款项已付,材料已验收入库。
(2)公司将持有的某公司股票销售,售价100000元,该投资为交易性金融资产,实现收益10000元,均存入银行。
(3)公司销售产品-批,价款500000元,成本4000000元,增值税销项税额为85000元,货款未收。
(4)银行收到之前销售的货款585000元。
(5)购入经营用汽车一辆,发票上注明车辆的售价为250000元,增值税42500元,进项税额第一年抵扣60%。
(6)公司报废旧电脑-批,原价50000元,已计提折旧40000元,取得残值收入1000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。
(7)1月1日借款1000000元用于补充经营流动资金,年利率6%,期限两年,到期还本付息,年末计提利息。

要求:按顺序编制A公司上述业务的会计分录。



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