某企业为增值税一般纳税企业,增值税率为17%,本月发生下列购入固定资产的业务:(1)购入不需要安装的甲设备一台,增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为2550元。另外支付包装费2500元,运输费5000元,款项以银行存款支付。设备已交付生产使用。(2)购入需要安装的乙设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税为5100元。另支付包装费1300元,运输费2500元,款项以银行存款支付。安装乙设备。领用材料实际成本为3500元,支付安装工人工资1500元。设备安装完毕并交付生产使用

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某企业为增值税一般纳税企业,增值税率为17%,本月发生下列购入固定资产的业务:(1)购入不需要安装的甲设备一台,增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为2550元。另外支付包装费2500元,运输费5000元,款项以银行存款支付。设备已交付生产使用。(2)购入需要安装的乙设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税为5100元。另支付包装费1300元,运输费2500元,款项以银行存款支付。安装乙设备。领用材料实际成本为3500元,支付安装工人工资1500元。设备安装完毕并交付生产使用。要求:分别计算甲设备和乙设备的入账价值。

甲设备的入账价值=15000+2550+2500+5000=25050(元)。 乙设备的入账价值=30000+5100+1300+2500+3500×(1+17%)+1500=44495(元)。

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