某增值税一般纳税人将原购进的不含税价款为3000元、增值税税额为390元的原材料退回销售方,并收到红字增值税专用发票和退款,其账务处理正确的是()。 A.借:银行存款           3390   应交税费——应交增值税(进项税额) -390   贷:原材料             3000 B.借:银行存款     3390   应交税费——应交增值税(进项税额转出)-390   贷:原材料              3000 C.借:银行存款    3390   应交税费——应交增

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某增值税一般纳税人将原购进的不含税价款为3000元、增值税税额为390元的原材料退回销售方,并收到红字增值税专用发票和退款,其账务处理正确的是()。 A.借:银行存款           3390   应交税费——应交增值税(进项税额) -390   贷:原材料             3000 B.借:银行存款     3390   应交税费——应交增值税(进项税额转出)-390   贷:原材料              3000 C.借:银行存款    3390   应交税费——应交增值税(销项税额)-390

A.  贷:原材料            3000
B.借:银行存款   3390
C.  应交税费——应交增值税(已交税金) -390
D.  贷:原材料              3000
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