某企业为增值税一般纳税人,12月购进货物,均取得增值税专用发票,发生可抵扣的进项税额100000元;销售货物发生增值税销项税额150000元,月末盘点时发现因管理不善丢失货物一批,发生进项税额转出20000元。则12月末企业应作的会计处理是(  )。 A.借:应交税费——未交增值税           70000   贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  70000 B.借:应交税费——未交增值税           90000   贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  900

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某企业为增值税一般纳税人,12月购进货物,均取得增值税专用发票,发生可抵扣的进项税额100000元;销售货物发生增值税销项税额150000元,月末盘点时发现因管理不善丢失货物一批,发生进项税额转出20000元。则12月末企业应作的会计处理是(  )。 A.借:应交税费——未交增值税           70000   贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  70000 B.借:应交税费——未交增值税           90000   贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  90000

A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   70000
B.  贷:应交税费——未交增值税            70000
C.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   90000
D.  贷:银行存款                   90000
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