甲商业企业2018年10月采用以下方式促销:凡一次性购买产品达到1000万元的(不含增值税),给予价格上1%的折扣。假设当月有5名买家一次性购买产品达到1000万元(不含增值税),共计5000万元(不含增值税),可抵扣的相关进项税额为200万元。假设现在有两个方案:方案一,把销售额和折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明;方案二,销售额和折扣额未在同一张发票上分别注明或仅在发票的“备注”栏注明折扣额。假设该商业企业适用11%的增值税率。问题:(1)请列出方案一的销项额及应纳增值税税额的计算公式,并计算。

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甲商业企业2018年10月采用以下方式促销:凡一次性购买产品达到1000万元的(不含增值税),给予价格上1%的折扣。假设当月有5名买家一次性购买产品达到1000万元(不含增值税),共计5000万元(不含增值税),可抵扣的相关进项税额为200万元。假设现在有两个方案:方案一,把销售额和折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明;方案二,销售额和折扣额未在同一张发票上分别注明或仅在发票的“备注”栏注明折扣额。假设该商业企业适用11%的增值税率。问题:(1)请列出方案一的销项额及应纳增值税税额的计算公式,并计算。(2)请列出方案二的销项额及应纳增值税税额的计算公式,并计算。(3)请从节省增值税税额的角度,经过计算、比较,从两种方案中选择最优方案。

(1)销项额:(5000-5000×1%)×11%=544.5(万元)应纳增值税税额:544.5-200=322.5(万元)(2)销项额:5000×11%=550(万元)应纳增值税税额:550-200=350(万元) (3)350-322.5=27.5(万元)从节省增值税税额的角度,选择方案一为最优方案。

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