对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()  

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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()  

A.在审计报告中反映这一情况 
B.相关内部控制不可信赖  
C.采购部主任没有执行采购程序 
D.可能发生多次类似采购行为  
正确答案D
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