审计人员在检查库存现金日记账时,以下做法不恰当的是()。

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审计人员在检查库存现金日记账时,以下做法不恰当的是()。

A.审阅摘要栏,检查现金收付业务是否序时登记
B.检查对应科目栏,确定会计科目的使用是否正确
C.检查发生额,检查现金收付金额是否过大
D.检查每日余额,看其是否超出了规定的限额
正确答案A
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