针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是()
A.检查核对每日收款汇总表、电子版收款清单和银行存款清单的核对记录和核对人签名 B.检查银行存款余额调节表和负责编制员工的签名, C.检查客户质询信件并确定问题是否已得到解决 D.检查管理层对应收账款账龄分析表的复核及跟进措施 E.询问管理层如何复核坏账准备计提表的计算,是否有复核人签字,坏账核销是否经过管理层的恰当审批正确答案ABCD
针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是()
A.检查核对每日收款汇总表、电子版收款清单和银行存款清单的核对记录和核对人签名 B.检查银行存款余额调节表和负责编制员工的签名, C.检查客户质询信件并确定问题是否已得到解决 D.检查管理层对应收账款账龄分析表的复核及跟进措施 E.询问管理层如何复核坏账准备计提表的计算,是否有复核人签字,坏账核销是否经过管理层的恰当审批正确答案ABCD