为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:

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为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:

A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.向债权人函证应付账款
E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
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