下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:
A.抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明 D.抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录正确答案D
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:
A.抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明 D.抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录正确答案D