甲企业销售给A企业产品,正确的涉税处理为()。

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甲企业销售给A企业产品,正确的涉税处理为()。

A.按对外售价计算主营业务收入
B.计算增值税销项税额
C.其进项税额不得抵扣
D.其进项税额做转出处理
正确答案AB
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