某生产企业为增值税一般纳税人。2008年6月,发生如下经济业务:(1)以每台1755元(含税价)的价格出售其所生产的冰箱100台,开出了增值税专用发票。(2)外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款80000元,增值税额13600元;支付运 输费1200元,取得了运费发票。(3)将其所生产的40台冰箱(市场含税零售价每台1755元)作为企业福利发给职工。要求:(1)计算该企业6月份的进项税额。(2)计算该企业6月份的销项税额。(3)计算该企业6月份应缴纳的增值税额。

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某生产企业为增值税一般纳税人。2008年6月,发生如下经济业务:(1)以每台1755元(含税价)的价格出售其所生产的冰箱100台,开出了增值税专用发票。(2)外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款80000元,增值税额13600元;支付运 输费1200元,取得了运费发票。(3)将其所生产的40台冰箱(市场含税零售价每台1755元)作为企业福利发给职工。要求:(1)计算该企业6月份的进项税额。(2)计算该企业6月份的销项税额。(3)计算该企业6月份应缴纳的增值税额。

(1)答:支付运费进项税额=运输费用×7%该企业6月份的进项税额=13600+1200×7%=13684元(2)答:销项税额=销售额×税率不含税销售额=含税销售额/(1+17%)该企业6月份不含税销售额=1755×(100+40)/(1+17%)=210000元该企业6月份的销项税额=210000×17%=35700元(3)答:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额该企业6月份应缴纳的增值税额=35700-13684=22016元

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