分析指出该企业销售与收款内部会计控制制度存在的不足。

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分析指出该企业销售与收款内部会计控制制度存在的不足。

(1)企业的订单相当于合同,销售部门是经办部门,应该由其他部门审核。  (2)没有根据批准的订单编制通知单,销货单不应由仓库编制,应由销售部门编制。  (3)货物发运和装运职责不能由同一部门承担。  (4)会计部门开具发票时,没有核对装运凭证、销货单和商品价目表。  (5)负责销售账和收款是不相容职务,不能由一人办理。

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